91最新在线精品国自产拍,日韩精品视频免在线一区,日本精品短视频在线观看,亚洲日韩欧美拍拍夜夜拍拍

歡迎光臨陽泉市物資集團網(wǎng)!

預決算信息公開專欄

你的當前位置:首頁 > 信息公開 > 預決算信息公開專欄

陽泉市物資集團公司2020年部門預算公開

發(fā)布日期:2020-05-26 文章來源:

  陽泉市物資集團公司2020部門預算公開 

    

  一、陽泉市物資集團公司概況 

  (一)主要職能 

  陽泉市物資集團公司,始建于1954年,其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構(gòu)改革時,改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔著對所屬企業(yè)進行管理的行政職能。目前,集團公司所屬單位12個(包括2017年8月新接收的黨政機關(guān)脫鉤企業(yè)4戶),分別是:1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收(拆解)中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設大酒店12.陽泉東風印刷有限公司。 

  (二)2020年主要工作任務 

  1、完成全年經(jīng)營業(yè)績目標和重點工作任務; 

  2、加快改革創(chuàng)新,實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展; 

  3、堅持穩(wěn)中求進,紓難解壓突困; 

  4、嚴格執(zhí)行預算,強化企業(yè)管理; 

  5、安全維穩(wěn)并重,關(guān)心依靠職工; 

  6、提高政治站位,加強黨建和黨風廉政建設。 

  (三)部門決算單位構(gòu)成: 

  預算部門:陽泉市物資集團公司 

  二、2020年陽泉市物資集團公司部門預算安排情況說明 

  (一)收入預算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

  本單位2020年預算收入均為財政撥款,共計153.13萬元,用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及年金等。較上年預算收入186.62萬元減少33.49萬元,下降18%,主要是在職人員較上年減少1人,上年申請喪葬費、撫恤金19.61萬元。 

  (二)支出預算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

  本單位2020年預算支出均為基本支出,共計153.13萬元。較上年預算支出186.62萬元減少33.49萬元,下降18%,主要是在職人員較上年減少1人,上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

  (三)一般公共預算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明 

  1、2020年基本支出153.13萬元,比2019年基本支出186.62萬元減少33.49萬元,主要是在職人員較上年減少1人,上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

  2、項目支出:本年度及上年度無項目支出預算。  

 ?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A算情況 

  本單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  三、其他重要事項 

  (一)“三公”經(jīng)費安排情況及增減變化原因 

      本年“三公”經(jīng)費預算為“0”。財政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費用(工資、公積金、醫(yī)療險、養(yǎng)老保險及取暖補貼等),不撥付單位公用經(jīng)費,因此未安排“三公”經(jīng)費支出。 

  (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況 

  物資集團公司2020年機關(guān)運行經(jīng)費(日常公用經(jīng)費)財政撥款預算2.24萬元,與2019年預算2.44萬元相比,減少0.20萬元,降低8%,主要是在職人員減少1人,工資總額減少,工會經(jīng)費相應減少。 

 ?。ㄈ┱少徯畔?span> 

  本單位2020年無政府采購預算。 

 ?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況 

   本單位無辦公房屋,財政不負擔車輛等公用經(jīng)費。 

  (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 

  1、績效目標情況 

  2020年本單位無財政批復績效目標項目。 

  2、績效管理情況 

  2020年,按照市財政局要求,編制本單位2019年度整體支出績效評價自評報告,自評結(jié)論為良好。同時,參加市財政組織的預算績效管理等培訓,學習績效管理相關(guān)文件精神。對照《陽泉市預算績效管理工作考核辦法》,對考核內(nèi)容進行了逐項自我評分。2019年本單位無項目績效自評,僅對本單位2019年財政預算收支實際情況作出評價,自評得分82分。2020年,本單位將繼續(xù)完善預算績效管理基礎(chǔ)化工作,增強績效管理意識,加緊完善相關(guān)制度,按照財政要求對績效評價項目進行公開,使績效管理更好地為預算管理服務。 

  本單位預算公開管理文件:陽物辦字〔2016〕46號 

 ?。┟~解釋 

  1.基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  2.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

  3.“三公”經(jīng)費:市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 

  4.機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

  5.政府購買服務:政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。 

  四、2020年物資集團公司部門(單位)預算信息公開表